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2005年初級審計師考試理論與實務考試真題

發表時間:2012/10/24 10:58:32 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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多項選擇題

以下每小題各有五項備選答案,其中至少有兩項是正確的,全部選對得滿分。多選或錯選不得分,也不倒扣分。在無多選和錯選的情況下,選對一項得0.5分。本題共20分,每小題2分。

21.我國國家審計準則體系的構成內容包括:

A.審計法

B.審計法實施條例

C.國家審計基本準則

D.通用審計準則和專業審計準則

E.審計指南

22.下列工作中,屬于國家審計實施階段的有: A.編制審計方案 B.對內部控制進行調查與初評 C.對內部控制進行符合性測試 D.對會計報表項目進行實質性測試 E.起草審計報告

A.編制審計方案

B.對內部控制進行調查與初評

C.對內部控制進行符合性測試

D.對會計報表項目進行實質性測試

E.起草審計報告

23.下列有關后續審計的論述中,正確的有:

A.后續審計無需出具審計報告

B.后續審計的重點和范圍一般只限于審計決定中所涉及的內容

C.后續審計資料應當與原審計項目文件一同存檔

D.后續審計對于鞏固審計成果具有重要意義

E.不是每個審計項目都需要后續審計

24.影響審計人員收集和篩選審計證據的因素包括:

A.風險因素

B.成本效益因素

C.審計目標

D.重要性因素

E.系統性要求

25.下列關于審計工作底稿的說法中,正確的有:

A.檢查審計工作底稿是控制審計質量的手段

B.審計工作底稿是考核審計人員的依據

C.審計工作底稿是編寫審計報告的基礎

D.審計工作底稿是進行復議和訴訟的唯一依據

E.審計工作底稿是協調審計工作的依據

26.國家審計報告應包含的內容有:

A.審計任務的說明

B.會計責任和審計責任的說明

C.被審計單位的基本情況

D.審計評價意見

E.審計復核情況的說明

27.以下各項屬于銷售與收款循環內部控制的有:

A.批準壞賬與收款業務、記賬業務相互獨立

B.向客戶提供賒銷信用要經過授權批準

C.限制非授權人員接近各種銷售與收款記錄和文件

D.對銷售與收款業務進行獨立檢查

E.批準請購與采購部門相互獨立

28.被審計單位采購與付款業務循環中涉及的主要憑證有:

A.請購單

B.驗收單

C.生產通知單

D.賣方發票

E.客戶訂貨單

29.下列控制措施中,屬于生產與存貨循環實物控制的有:

A.生產計劃的制定與審批相互獨立

B.限制非授權人員接近存貨

C.建立健全生產與存貨成本會計制度

D.定期盤點檢查存貨管理情況

E.存貨保管與存貨記錄嚴格分工

30.下列項目中可計入資本公積的有:

A.資本溢價

B.接受捐贈的資產

C.資本匯率折算差額

D.聯營投資的收入

E.在建工程試運行收入

2004年——2011年中級審計師考試歷年真題匯總

(責任編輯:中大編輯)

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