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CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題160

發(fā)表時(shí)間:2014/4/16 17:00:00 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題160
1.以下哪一項(xiàng)關(guān)于應(yīng)有的職業(yè)審慎的說(shuō)法是正確的?
A:內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該在提交報(bào)告前對(duì)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)檢查。B:除非內(nèi)部審計(jì)師對(duì)項(xiàng)目有絕對(duì)的把握,否則就不應(yīng)該在審計(jì)報(bào)告中提及。
C:審計(jì)報(bào)告不應(yīng)該被認(rèn)為已提供了某一項(xiàng)目的絕對(duì)真實(shí)情況。D:內(nèi)部審計(jì)師沒(méi)有責(zé)任提出改進(jìn)建議。         

2.內(nèi)部審計(jì)師在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中有時(shí)會(huì)在陳述審計(jì)事實(shí)的同時(shí)表述審計(jì)意見(jiàn)。應(yīng)有的職業(yè)審慎原則要求內(nèi)部審計(jì)師的意見(jiàn)應(yīng)該
A:局限于控制的有效性。B:只有當(dāng)組織的管理層或被審計(jì)單位的管理層要求時(shí)才表達(dá)。
C:以經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),并且遠(yuǎn)離偏見(jiàn)。D:建立在能保證充分表達(dá)審計(jì)意見(jiàn)的事實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)上。         

3.如果在復(fù)核有關(guān)現(xiàn)金交易審計(jì)工作底稿時(shí),揭示出近來(lái)發(fā)現(xiàn)的欺詐交易沒(méi)有包括在
已經(jīng)過(guò)測(cè)試且經(jīng)合理設(shè)計(jì)的交易項(xiàng)目樣本中,以下哪項(xiàng)是正確的推論?
A:由于現(xiàn)金交易是高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,應(yīng)對(duì)所有交易進(jìn)行測(cè)試。B:審計(jì)是在合理的職業(yè)審慎情況下進(jìn)行的,因?yàn)橐褜?duì)重要交易的適當(dāng)抽樣樣本進(jìn)行了測(cè)試。
C:在最近的審計(jì)區(qū)域中,欺詐行為不可能不被發(fā)現(xiàn)。D:對(duì)現(xiàn)金交易的審計(jì)需要特別的關(guān)注,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該對(duì)該疏忽負(fù)責(zé)。       

4.內(nèi)部審計(jì)師的多數(shù)工作都涉及審計(jì)證據(jù)的收集。合同的復(fù)印件(而不是原件)哪類(lèi)審計(jì)證據(jù)的實(shí)例
A:次要證據(jù)。B:附屬證據(jù)。
C:旁證。D:意見(jiàn)證據(jù)。       

5.文件提供了具有不同程度說(shuō)服力的審計(jì)證據(jù),如果審計(jì)目標(biāo)是證實(shí)從供貨商處取得
的特定發(fā)票已獲得支付,以下哪一項(xiàng)文件通常會(huì)提供最具說(shuō)服力的審計(jì)證據(jù)?
A:被審計(jì)單位現(xiàn)金支出日記賬中由包含供應(yīng)商發(fā)票的憑證支持的分錄。B:支付給供應(yīng)商并有發(fā)票支持的已核銷(xiāo)的支票,該支票已包括在內(nèi)部審計(jì)師從銀行直接取得的截止日銀行報(bào)表中。
C:列示了已支付發(fā)票的應(yīng)付賬款明細(xì)賬。D:已經(jīng)蓋上“付訖”戳記并附有相關(guān)支票號(hào)碼的供應(yīng)商原始發(fā)票。

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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