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CIA《實施內部審計業務》練習題13

發表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
CIA《實施內部審計業務》練習題13
 1.在預備檢查階段,哪一種評價內部控制的方法能夠提供給內部審計師對系統最直觀的領會和分析復雜業務的方法? 
A:流程圖法B:問卷法 
C:矩陣圖法D:詳細描述法          

2.文件流程圖表示: 
A:在計算機程序執行過程中所做的邏輯操作的順序。
B:在計算機程序中可選擇的邏輯狀態與每一狀態相應的行動過程的可能混合。 
C:在一自動化的數據處理系統中,經過一系列處理的數據流程。
D:貫穿一個組織的與某特定交易相關的表格式(文件)流程。         

3.內部審計師在對公司總體控制系統進行評價時,下述哪項為內部審計師所使用的最有效的審計證據來源? 
A:控制流程圖。
B:標準操作程序的復印件。 
C:關于部門歷史、經營活動及表格使用的描述。
D:工序操作標準的復印件。 
    
4.審計師利用什么樣的計算機輔助審計技術來證實冒名或被解職職員的存在? 
A:對薪金計算的平行模擬的例外測試。
B:對薪金減少進行的例外測試。 
C:凈支付額的重復計算。
D:對薪金稅率變化進行標注并追蹤。        

5.以下哪一類微機應用軟件對準備審計工作底稿的幫助最少? 
A:電子表格軟件。B:字處理軟件。 
C:實用程序軟件。D:數據庫軟件。

(責任編輯:中大編輯)

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